各二级学院、各部门:
为了做好2019年度年终财务决算工作,全面、准确、及时地反映我校全年财务状况和收支情况,结合我校实际情况,对本年度财务决算工作特安排如下:
一、财务报账截止时间:2019年12月23日。报账时间为:周一、周二、周三、周四全天及周五上午。
二、往来款项清理
(一)清理借款
请各单位于12月23日前清理本单位的个人借款及对公借转款。有个人借款业务的请尽快办理还款业务,如有特殊原因不能按时办理冲账手续,应提交书面说明,经单位负责人或经费项目负责人签字后报财资处。
(二)清理预开发票
已申请开发票但相关款项未转入学校账户的,请督促对方单位或个人务必在12月20日前转入学校对公账户,确保学校收入的实现及完成税务清算工作。在规定时间内未将款项转入学校将暂停相关单位的开票申请。
三、收入入账
各项收费请于2019年12月20日前缴清完毕,各类收费票据(包括已用票据和未用票据)同时一并核销。
四、2019年12月24日至2020年1月8日,财务资产处将进行年终财务决算工作,暂停办理报销业务。
请各单位按上述要求合理安排工作,及时办理有关财务事宜,以便学校年终财务决算工作顺利完成。
财务资产处
2019年12月5日